请登录后听此课程

您目前还未登录,因此无法听此课程,请点击下方登录会员账号。

暂无回放

没有权限听此课

目录列表
  • 业务1 出纳支备用金

    4:10 未开始

  • 业务2 出纳购买支票2本

    2:22 未开始

  • 业务3 销售高反EC镜30套

    7:38 未开始

  • 业务4 付研发项目咨询费

    6:59 未开始

  • 业务5 收蔡丽君转入往来款

    2:15 未开始

  • 业务6 购入清洗剂银行付讫

    7:13 未开始

  • 业务7 食堂借备用金

    3:06 未开始

  • 业务8 调整7月43#财务软件误入研发支出

    4:04 未开始

  • 业务9 报销差旅费

    9:09 未开始

  • 业务10 网银支付机器维修费

    2:31 未开始

  • 业务11 冲回上月25#凭证多计提的残保金20元

    3:36 未开始

  • 业务12 收到银行回单,扣电信电话费

    3:11 未开始

  • 业务13 收到银行回单,社保扣款

    5:56 未开始

  • 业务14 缴纳税金

    3:50 未开始

  • 业务15 收宁波东方汽车用品公司货款

    4:08 未开始

  • 业务16 销售高反EC镜

    3:55 未开始

  • 业务17 网银支付材料款

    2:12 未开始

  • 业务18 转本月研发人员社保

    5:52 未开始

  • 业务19 胡克银出差暂借款

    3:27 未开始

  • 业务20 转账支付充油卡费

    2:13 未开始

  • 业务21 银行代扣电费

    6:17 未开始

  • 业务22 曹贞虎研发培训费

    5:21 未开始

  • 业务23 网银付销售部运费

    2:11 未开始

  • 业务24 附征税逾期申报,银行代扣罚款

    2:56 未开始

  • 业务25 行政报汽车违章罚款

    3:01 未开始

  • 业务26 现金报销行政部饮用水费用

    2:23 未开始

  • 业务27 宁波中瑞税师所顾问费发票到

    3:20 未开始

  • 业务28 付宁波镇海海天有限公司往来款

    2:43 未开始

  • 业务29 现金付快递费

    2:37 未开始

  • 业务30 现金付研发设备维修费

    3:44 未开始

  • 业务31 收到研发顾问咨询费发票

    4:41 未开始

  • 业务32 出纳现金付检验费

    2:12 未开始

  • 业务33 销售退货

    7:30 未开始

  • 业务34 网银付宁波中瑞税师所顾问费

    2:01 未开始

  • 业务35 购入导电玻璃

    5:18 未开始

  • 业务36 食堂报销购油等开支

    5:42 未开始

  • 业务37 付银行贷款利息

    1:56 播放中

  • 业务38 网银付税控服务费

    4:40 未开始

  • 业务39 银行扣账户管理费用

    1:55 未开始

  • 业务40 销售高反EC镜

    5:35 未开始

  • 业务41 报销出差费用

    5:35 未开始

  • 业务42 收银行承兑汇票

    3:05 未开始

  • 业务43 社保汇入韩萍生育金报销款

    1:50 未开始

  • 业务44 网银付房租费

    2:22 未开始

  • 业务45 收回镇海海天借款

    1:22 未开始

  • 业务46 购入化学原料异丙基苯

    2:04 未开始

  • 业务47 现金报销车间买用具

    1:49 未开始

  • 业务48 网银付给今日大酒店业务招待费

    3:10 未开始

  • 业务49 银行手续费

    2:16 未开始

  • 业务50 收镇海区财政创新科技进步奖励

    2:47 未开始

  • 业务51 销售部购入电脑

    3:15 未开始

  • 业务52 发7月工资

    5:19 未开始

  • 业务53 网银付研发项目设计费

    1:54 未开始

  • 业务54 网银付专利技术申请费余款

    2:43 未开始

  • 业务55 出纳现金支付研发项目RD201902电动设备租赁费

    2:42 未开始

  • 业务56 现金付曹贞虎研发培训费

    2:40 未开始

  • 业务57 承兑付宜昌南玻显示器件有限公司材料款

    3:50 未开始

  • 业务58 网银付购入绿化树开支,普票已到

    4:04 未开始

  • 业务59 支付办公电脑修理费

    2:59 未开始

  • 业务60 上月食堂开支中有56.48元进项税额误抵需进项转出

    4:44 未开始

  • 业务61 购入车间用氧气,出纳现金付讫

    1:50 未开始

  • 业务62 计提折旧

    6:57 未开始

  • 业务63 调整上月付抵押物保险费误记在浙江省闪耀玻璃名下

    2:40 未开始

  • 业务64 摊销7-8月贷款抵押物保险费

    2:24 未开始

  • 业务65 本月领用材料

    5:49 未开始

  • 业务66 研发无形资产摊销201901-03项目

    2:20 未开始

  • 业务67 结转增值税

    5:22 未开始

  • 业务68 计提本月发放的工资

    8:07 未开始

  • 业务69 计提短期贷款利息

    1:22 未开始

  • 业务70 转研发费用

    2:38 未开始

  • 业务71 月末计提税金

    3:04 未开始

  • 业务72 转制造费用

    2:41 未开始

  • 业务73 完工产品结转

    4:53 未开始

  • 业务74 结转销售成本

    2:48 未开始

  • 业务75 收入结转

    1:53 未开始

  • 业务76 营业外收入、公允价值变动收益、投资收益、其他收益等结转

    1:05 未开始

  • 业务77 成本结转

    1:06 未开始

  • 业务78 税金及附加、费用、营业外支出等结转

    2:02 未开始

  • 业务79 利润结转

    2:23 未开始

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...