增值税发票通过验证的能不能抵扣

2019-05-29 15:51 来源:网友分享
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增值税发票在做账抵扣税费之前,还需要先进行认证,认证通过了才有后续抵扣等可能。增值税发票在通过了认证,一些财务人员就认为它是能够抵扣的了。那么,增值税发票通过验证的能不能抵扣?

增值税发票通过验证的能不能抵扣

  通过验证后也许能抵扣,也许不能抵扣,关键是看是否符合抵扣规定。

  抵扣是指使用购入货物时取得的增值税专用发票,在纳税申报时向税务机关申请抵扣,目的是少缴增值税,这是国家增值税法规定的。 单位必须是一般纳税人才可以抵扣进来的17%的税额,如果不是就没有意义了,低扣就是在税务局网上认证平台上认证通过,发票上的购货方与销货方的信息都无误。

  就是将销项税减去进项税的过程,进项税是你买东西的时候交给销售方的,销项税是你收到的购货方交给你的,你买东西是涉及到一次增值的过程,所以要缴增值税,而你通过加工则使其再次增值,所以购货的一方要交给你增值税,但你作为中间方交了两次增值税,所以国家规定可以将其抵扣。

  抵扣三个点表示收票方收到这样的发票只能抵扣3%的增值税。如果你开100000元发票,再加3000元的税,发票总额就成了103000元。如果你的含税额是100000元的话,销售额就是100000/1.03=97087.38。纳税额为:97087.38元*0.03=2912.62元。

  小规模纳税人开3%的票,则应纳税额=应纳税所得额*3%,应纳税额也就是要交给税局的税额;而应纳税所得额就是含税收入或者是含税额,两者意思是一样的。

增值税发票通过验证的能不能抵扣

  增值税专用发票已认证但不抵扣如何做账

  不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,可抵扣的进项税多,应交税费就是负数。

  具体做法如下:

  1、收到进项:借:应交税费—应交增值税(进项税)。

  2、开出增值税发票:

  贷:应交税费—应交增值税(销项税),销项 - 进项 = 本月应该交税金(销项和进项在“应交税费—应交增值税”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:应交税费—未交增值税,月末,应交税费—应交增值税 科目余额应该是0)。

  3、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:

  借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

  贷:应交税费—未交增值税。

  4、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费—未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费—未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。

  5、交税后:

  借:应交税费—未交增值税—已交增值税

  贷:银行存款。

  增值税发票通过验证的能不能抵扣?增值税发票认证的操作它的前提条件,抵扣发票里面税费之前必须要先进行认证,但不是抵扣的必要条件。关于增值税专用发票抵扣具体条件,不妨通过会计学堂网进一步的了解吧。

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  • 增值税专用发票通过认证后,在次月不能抵扣呢?

    你好,有的,非生产经营用的要进项转出

  • 开过来的增值税普通发票不能抵扣吗

    你好,具体什么业务?一般情况下普通发票是不可以抵扣进项税的。

  • 增值税专用发票作废后能否通过验证?

    一、对方已将发票认证,信息已上传,无法删除.而已认证的发票,不允许再退回销售方作废. 二、你们误作废发票,对方又认证,双方信息上传比对后,税务机关的稽核系统将显示比对异常信息,总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的!一般次月就会下发协查信息. 三、因为销售已实现,纳税义务发生,因此虽然你们已在开票系统将该发票信息误作废,但按规定,仍应当作"不开票收入"如实申报交税(否则属于偷税).然后耐心等待并配合好税务机关的核查工作即可. 如果购货方已将该发票申报抵扣,按规定,其主管税务机关应通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》向销售方主管税务机关发出协查信息; 四、销售方主管税务机关到销售方实地核实发票作废原因以及抄报税情况,并通过系统回函购货方主管税务机关.购货方主管税务机关视回函情况依法进行处理.

  • 我开的那个增值税专用发票,税率后面的两位小数点没有显示出来能通过验证吗?抵扣吗?

    同学 您好 如果网上勾选平台的话 可以通过认证

  • 作废的增值税专用发票还能不能验证过去,

    当月可以认证,但是不能抵扣