送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-10 17:01

你好!借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷应收账款等

2333333 追问

2018-05-10 17:11

上年的分录是这样的 
申报增值税有什么影响

宋生老师 解答

2018-05-10 17:14

你好!分录是一样的,只是金额写负数。主营业务收入改成以前年度损益调整。

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相关问题讨论
你好,在红冲发票方面是没有区别的 在开票系统申请开具负数发票,税局审批通过之后根据通知单号码录入开具
2019-02-21 17:48:29
借:应收账款 贷:主营业务收入         应交税金
2020-11-26 12:32:28
你好!借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷应收账款等
2018-05-10 17:01:27
普票可以在直接开具负数发票进行红冲。 专票需要上传红字发票信息单,税务机关审批通过后才能在税控系统开具负数发票。
2019-02-21 12:56:09
你好,可以跨年冲红的。没有时间限制,但强调的是真实性,
2018-07-30 09:32:43
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