就是转内销的对应发票要认证吗,这张发票也包括一 问
你好,转内销的对应发票是需要认证的 答
老师,我上班的这是一个设备销售公司(其实是一个生 问
您好,我们经营范围有生产么,有加工的过程不需要有购过,在销售(这是商贸公司的) 答
比如一票货的总价是2K美元,但是是分很多次算的,每 问
你好,产品成本以发货当一的汇率计算,其他的汇率变动计入汇兑损益,或是单独的列明汇率对成本的影响 答
it服务业的分录大全? 问
1.工资计提与发放: 2.费用类: 3.信息技术服务费:支付信息技术服务费时,计入管理费用科目: 4.收入类:计算机信息技术服务的公司,其收入做账的会计分录:借:银行存款或应收账款贷:主营业务收入 答
请问会计分录怎么做? 问
你好,你需要哪些支持 答
老师,我们1月份的合同16个点的票到现在才完工,当时1季度没有留底发票,1月份也没有做无票收入,现在我们要开16个点的发票,要去大厅改报表,那需要缴纳滞纳金吗?
答: 如果大厅允许你开的话你申报的时候直接申报就行,滞纳金一般不用
请问老师,我们是按季度开票的,现在3月份开一季度的服务费票,现在有优惠小规模纳税人税率纳税义务发生是3至5月的增值税率1%,请问我可以把一季度的票全按1%吗?还是将一季度分成三份,然后三月份的按1%.剩余两月分按3%的税率呢
答: 你好,可以一次的啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
老师,你好,现在9月份我们给对方开1-3月份的票,在税务局已经改报表缴了税款,但是在3月份合同没有下来,所以没有做未开票收入,现在应该怎么做账呢
老师,19年的4季度财务报表和19年的财务报表年报需要一致吗?19年4季度报税的时候部分发票没来,后来1月份来发票,重新调整了19年12月份的账,4季度财务报表税务系统需要更改吗?
老师我们现在1月份开了1000万的劳务票,企业所得税是按季度缴纳,是必须要在本季度内把这1000的成本做完嘛,还是可以分摊给后面的月份
老师 现在发现之前1-6月份出纳给的票据不全 导致做账错误 想更改之前1-6月份的所得税申报表可以更改吗? 企业为季度申报
1季度发生的业务20万 2季度发生业务20万,1季度已收款但未给对方开票,2季度一起开普票40万的话 是不是需要交增值税了?
畅畅妈 追问
2024-05-11 14:46
小菲老师 解答
2024-05-11 14:46