送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-26 14:57

你好!是的。这样就可以了。
等你认证后再做别的

李同学 追问

2024-04-26 14:59

老师,描述有误,
到了第二个月,如果发票认证后 该怎么做账呢?

宋生老师 解答

2024-04-26 15:02

你好,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税代认证进项税额。

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相关问题讨论
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
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