送心意

雪儿老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-04-17 22:59

同学您好,你看下申报的收入差吗

标致的春天 追问

2024-04-17 23:08

申报的没有差的

雪儿老师 解答

2024-04-17 23:13

把应交税费的差额计入营业外收支就可以。这是正常的系统误差,没事的

标致的春天 追问

2024-04-17 23:22

好的 谢谢您啦

标致的春天 追问

2024-04-17 23:23

借应交税费  贷营业外支出吗

雪儿老师 解答

2024-04-17 23:34

是的,可以的,不客气,

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相关问题讨论
你好,这是营改增前的业务,交的营业税。这个真账实操还未更新。
2016-09-22 23:50:46
你好,你在哪个时候入账确认的收入就什么时候产生应交税费,如果是17年的话做的未开票收入,那么18年开出发票后需要冲销之前的重新凭发票做。
2019-05-30 15:52:36
你好,内账实现收入的时候,不需要做应交税费的 借;应收账款等科目,贷;主营业务收入
2019-06-06 13:33:37
即使对方不需要发票,你公司也要履行开票义务。之后可以结转计入收入。 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税; 之后结转预收账款。
2019-04-15 18:08:00
你好,可以先记预收,等开票后再记应交税费
2019-03-21 15:31:47
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