送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-09 14:53

你好,一年以内的用预付账款或者其他应收款。

懒虫要胖胖 追问

2024-04-09 14:54

可是摊销固定金额时又与发票不一致

郭老师 解答

2024-04-09 14:55

你好,不一致的没有关系,最后是一样的就行。

懒虫要胖胖 追问

2024-04-09 14:58

借已抵扣的全部税额+当期的摊销,贷预付账款

懒虫要胖胖 追问

2024-04-09 14:59

可不可以设一个其他应收款-待摊费用过渡

郭老师 解答

2024-04-09 15:01

可以的可以这么做。

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