老师我们去年开出去的票,当时客户打款少付了1块钱 问
你好,可以把少付了1块钱,计入 财务费用 科目核算 答
1、子公司的净利润为负数需要编合并报表吗?2、全 问
您好,负数也是需要编制报表,全资子公司的未分配利润和实收资本合计负数需要编合并报表 然后非全资的不需要 答
我们单位买了一批货物,现在这批货物没卖掉保质期 问
你好,是需要做转出处理的 借:待处理财产损益,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益 答
老师 实缴了注册资金,要在当月申报印花税吗?跨几 问
你好!这个看税务局要求按年申报还是按季度? 答
你好,支付员工报销费重复支付了4160元,用他后续的 问
借:新增费用 贷:银行存款 其他应收款 答
长期待摊费用入帐,借,长期待摊费用-a,贷,银存。月底摊销的时候,借,管理费用-长期待摊费用摊销。贷,长期待摊费用-a,贷,长期待摊费用-b,贷,长期待摊费用-c,摊销分录这样可以吗?
答: 你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
那长期待摊费用摊销的话是计入借。管理费用-长期待摊费用摊销。贷:长期待摊费用。是吗、
答: 分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!长期待摊费用 借:长期待摊费用贷:银行存款 当月可摊销吧?摊销时 借:管理费用一摊销 贷:长期待摊费用
答: 你好,是的,可以这样处理的,
莲池 追问
2024-03-07 14:24
家权老师 解答
2024-03-07 14:24