老师,老板在别人手里收购了一个营业执照, 营业执照 问
您好,这个的话,是不需要做的,先不做报道 答
请问建筑服务简易计税开发票,是要选差额征税,全额 问
是的,对的,是这么做的。 答
老师,办公室的物管费,一起交了2年的,发票也把2年的 问
同学你好 计入长期待摊费用按月摊销 答
D公司1000×4%×(P/A,3%,5这里为什么是5年 问
你好,同学,从2024.7.1-2026.12.31一共是5期,半年记息 答
跨省异地社保医保,怎么转移,需要去现场吗?有具体的 问
您好,要的,去当地社保局填表就可以了, 你去了工作人员会给你表填,填上转移表就可以了 答
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
答: 你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想咨询一下就是说如果我支付一笔费用(期限是2022年11月23日至2023年11月23日)金额4400元;借:管理费用——xx使用费183.31 预付账款4033.37 贷:银行存款4400(因为4400分配到12个月是无限循环小数,所以我可不可以调节一下分配到每个月的数据)例如:1)22年11月借:管理费用183.31 贷:预付账款183.31; 2)之后的2022年12月至2023年10月的账都写成:借:管理费用写366.67 贷:预付账款366.67; 3)到了23年管理费用写:借管理费用183.32 贷:预付账款183.32
答: 可以的,可以这样账务处理的额
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?