送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-20 12:34

借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款

范范  追问

2017-12-20 13:10

这个月把之前两个月的社保补缴了,那会计分录怎么做,是把欠的那两个月的社保放在一起做还是分开来?

袁老师 解答

2017-12-20 13:14

借:管理费用--社保贷:银行存款,分开吧

范范  追问

2017-12-20 13:18

@袁老师:为什么不是借应付职工薪酬-社保,贷:银行?

袁老师 解答

2017-12-20 13:20

借:管理费用--社保贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款

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相关问题讨论
是预收款吗?这样的话 借:银行存款 贷:预收账款
2020-04-20 14:01:54
借 银行存款8000000 贷预收账款 8000000
2019-09-10 15:18:00
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-07-12 18:06:45
你好同学,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2019-12-30 19:11:17
借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
2017-12-20 12:34:51
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