送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-17 08:39

你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算

漫步 追问

2017-11-17 08:54

通过预收账款核算    收到预付款,未开发票  借银行存款   贷预收账款      开出发票    借,应收账款  贷主营业务收入    应交税费 
  借预收账款    贷应收账款  这样吗老师

邹刚得老师 解答

2017-11-17 08:55

未开发票     借 银行存款 贷 预收账款  
开具发票  借,预收账款    贷,主营业务收入    应交税费

漫步 追问

2017-11-17 09:06

也是一预到底吗,用预付,就不用应付。就是预付,应付不同时出现是吗老师

邹刚得老师 解答

2017-11-17 09:07

你好,可以用应收,应付,就不再启用预收,预付了

漫步 追问

2017-11-17 09:20

老师的意思设置应收,应付科目,就不要在设置预收预付科目是吗@邹老师:

邹刚得老师 解答

2017-11-17 09:21

你好,是的,就没有必要在应收,应付设置了明细,再去预收,预付设置同样的明细科目

漫步 追问

2017-11-17 09:30

预收,预付都放在应收应付里核算。都设置应该容易混淆了

邹刚得老师 解答

2017-11-17 09:35

你好,是的,所以只需要设置一个就可以了

上传图片  
相关问题讨论
你好!你把预付改成预收就对了
2017-10-19 20:45:27
借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
2020-06-23 10:59:11
你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算
2017-11-17 08:39:51
您好,您的一预到底是什么原则?您收款应计入预收款项,不应在预付款项核算。
2020-06-21 13:55:59
你好,可以的,可以这么做。
2021-12-27 16:46:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...