送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-11-07 20:16

老师,我举个例子。例如我的抵债资产值1000万,卖出去1000万,能帮我做个分录?

李爱文老师 解答

2017-11-07 20:09

做固定资产清理下账处理

李爱文老师 解答

2017-11-07 20:27

一、借:固定资产清理,借:累计折旧,贷:固定资产;二、借:应付账款,贷:固定资产清理,贷:应交税费——应交增值税(销项税额);三、借:固定资产清理,贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好,如果是劳动保护的,借管理费用,劳保贷,银行存款根据受益部门来就可以的, 如果不是劳动保护的福利性质的,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-01-28 16:38:00
借:营业外支出 贷:银行存款
2021-12-23 10:58:17
借无形资产 贷应付职工薪酬等
2021-12-20 10:57:41
您好! 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 罚款 借:营业外支出 贷:银行存款
2021-12-05 17:42:09
您好,甲方把材料费记入在建工程,乙方对甲供材料费不做任何处理。
2020-08-01 09:34:57
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