老师您好,我单位这个月开了红字发票32万,然后又给 问
那这个月只需要交10万的就行。 答
请问老师,应交增值税下级科目进项税额和销项税额 问
您好,月末就结转,您年度结转也没事 答
老师好,总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总 问
你好,这个说的是借款利息。 计入财务费用的利息。 答
老师,你好,职工学习经费已付怎么做账老师,你好,职工 问
借,管理费用工会经费 贷应付职工薪酬,工会经费 借,应付职工薪酬、工会经费贷,银行 答
老师这个花圈圈的题 看不明白, 能帮忙写下过程吗 问
你好,请稍等一下,马上给你具体解析 答
每月末结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 那个转出未交增值税的余额一直会在的是吗,到了年底,转出未交增值税的余额就是当年应付增值税的金额是吧
答: 不会,年度结转后就平了。 是的。
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有余额需要结转么?月末的时候不是要把应交税费-未交增值税转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税,那应交税费-应交增值税-转出未交增值税的数额一直在增加?
答: 一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。 二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月末销项减进项余额结转分录是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税请问:转出未交增值税的余额怎么处理
答: 你好!这个不需要处理了。