送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-21 15:19

借:主营业务成本530000 
      应交税费——应交增值税15900 
   贷:银行存款545900 
如果这样的话,这些税怎么结转呢? 

实际上交的话,是含税收入减去含税成本得出的数据。然后除(1 3%)X3%应交的增值税 

倒是我们录入的分录的那些增值税应该怎么冲呢?

袁老师 解答

2017-08-21 15:19

对的

袁老师 解答

2017-08-21 15:26

根据余额,贷方余额缴纳即可

天天向上 追问

2017-08-21 15:28

@袁老师:但是根据贷方的话,就交多啦

袁老师 解答

2017-08-21 16:02

贷方扣除借方在贷方的余额 啊

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相关问题讨论
你好;应交税费缴纳了就没有余额了 借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,不需要的,有实际缴纳才需要做缴纳的分录的
2017-08-05 16:52:15
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
需要结转,损益科目需要结转到本年利润
2019-06-14 13:46:29
结转成本是否按照进价结转?----取决于您公司的存货发出计价方式,比如月末一次加权平均法,还有要看您公司是一般纳税人还是小规模纳税人,如果是小规模纳税人的话,是价税合计的数字。
2019-03-25 16:41:24
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