老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
老师,内账,我调整去年收入,借:应收账款-100贷:以前年度损益调整-100,那是是不是还要做一笔借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100,对吗?
答: 还要做一笔借:利润分配-未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100
21年1月发现20年的折旧费多计提了,做了分录借:利润分配-以前年度损益调整-377,贷:累计折旧-377,21年12月份结账时,是不是需要把以前年度损益结转了,分录如下:借利润分配-以前年度损益调整377,贷:利润分配-未分配利润377,对吗?
答: 同学你好,是正确的;;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!补交完以前年度税金,做的以前年度损益调整,还用再做借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗?还是年末一起做?
答: 你好,用作,现在就做一笔,不用等到年末