之前年度一直没提取过法定盈余公积,现在可以一次 问
现在可以一次性补提。一般是年底提取 答
老师 你好 企业之间付款可以付款到对方一般户 问
您好, 可以的, 这个没有问题的 答
如果供应商给我的货是含税的、但我不想要含税的 问
您好,那跟拿不到发票呀,人家开票要交税的,没有发票,我们有成本费用就不能税扣除,公司能接受这个么 答
老师帮我看我这个计提和发放的工资分录做的对吗 问
你好!可以这样处理 答
老师,个体工商户年营业额超500万需要转成一般纳税 问
您好,个体工商户年营业额500万是指您的不含税销售额达到500万。 答
计提社保,缴纳社保怎么做分录
答: 你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
社保缴费出现滞纳金应该怎么做分录,计提社保和缴纳社保的分录
答: 你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
优然 追问
2017-07-10 12:33
邹刚得老师 解答
2017-07-10 12:56
优然 追问
2017-07-10 12:57
邹刚得老师 解答
2017-07-10 13:00
优然 追问
2017-07-10 13:07
邹刚得老师 解答
2017-07-10 13:12