老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
为什么个人所得税子女教育去年9月份毕业 问
你好,你的问题是什么 答
请问单位聘请在单位人员讲课 劳务费文件写的是税 问
你好,同学 需要代扣代缴个人所得税的 答
老师,我公司销售产品给客户,然后要返利给客户,客户 问
若是专票,可以进项抵扣 答
老师,会议费可以开专票吗?还有其他要求吗? 问
你好,会议费可以开专票 答
集团之间的往来为什么有时记其他应收款有时记其他应付款。如:收到XX公司的往来款 借:银行存款 贷:其他应付款/其他应收款
答: 你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
公户赚了2万法人私户做备用金,怎么做账务处理,公司还欠法人其他应付款的,直接冲销还是,做借其他应收款-备用金,贷银行存款?
答: 借其在应付款,贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好老师,我们公司6-7月份帮个人代缴社保费用,没有计成其他应收款个人,当时计得是其他应付款-个人社保啥的,贷银行存款,计提也计了,现在要是冲销回来记成其他应收款}——个人杂记呀
答: 您好 借其他应收款 贷其他应付款
老师,刚接回来的账之前提备用金的账(2018年-2020年)分录全部搞错了,从公账提到法人个人账户全部写的借其他应付款,贷银行存款,应该如何调账,实际分录是不是借其他应收款,贷银行存款?
老师,金蝶KIS标准版,我10月份的有个科目错了,但是已经结账了,现在要修改要怎么样弄呀?本来是借 其他应付款,贷银行存款的,但是我点错了,点了其他应收款
老师我们单位出纳把钱存到银行,支付个人货款分录:借:银行存款 10万贷:其他应收款 10万借:其他应付款 10万货:银行存款 10万哪老师其他应收款怎么去冲呀
老师,公司付款给法定代表人:张本富 分录借方是: 其他应收款-张本富 还是 其他应付款-张本富的, 贷:银行存款 这两个其他科目都有
果冻 追问
2022-10-18 17:14
Helen老师 解答
2022-10-18 17:18
果冻 追问
2022-10-18 17:23
Helen老师 解答
2022-10-18 17:25
果冻 追问
2022-10-18 17:35
Helen老师 解答
2022-10-19 11:44