送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-10-18 17:13

同学好
借 应付职工薪酬 50
 贷 其他应收款 50

果冻 追问

2022-10-18 17:14

是职工薪酬—工资吗?不用再计提费用是吗?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:18

计提9月份工资时已经包括这部分费用的,不用单独计提

果冻 追问

2022-10-18 17:23

老师,还有一种情况是员工已经离职了,我们给员工多交的这部分没法从工资扣了,这部分需要怎么处理呢?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:25

找他们单独要回,实在要不回的话作坏账处理

果冻 追问

2022-10-18 17:35

老师您看这样可以吗?比如社保多交50,员工已离职,已经扣不了工资了

Helen老师 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以这样处理的

上传图片  
相关问题讨论
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
您好 借其他应收款 贷其他应付款
2020-12-23 04:29:28
是的,对的,是这么做的。
2024-03-14 09:47:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...