上月把帮其他公司代付的工资作为本单位人员工资 问
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残疾人就业保障金申报的基数,是按 权责发生制 还 问
你好!这个是按你申报工资了,严格说起来,这个是收付实现制。发了工资才申报 答
“以前年度损益调整”这个科目,什么时候结转到“ 问
你好,是发生的当月,就结转到 利润分配-未分配利润 答
老师,因销售商品发生的运输成本,没有收到发票可以 问
你好,没有发票的这些你可以单独记录一下的。你记录一下哪个凭证,哪个月份的什么业务,金额是多少,没有发票金额又是多少。 答
个人的 对方不需要开发票 问
你好,你按折扣后金额入收入可以了 答
要反结账到2016.12月,2017年1-4月除了要反结账,还需要反记账吗
答: 需要反结账,反过账
老师,如果是6月份的帐我已经记账、结账了,7月份的会计分录我也做了几笔了,请问我还能操作6月份的反结账、反记账、反审核凭证吗?
答: 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友T3如何反结账,反记账,已经结账的先反结账,还是先反记账
答: 学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
彭 追问
2017-05-18 15:28
邹刚得老师 解答
2017-05-18 15:29
彭 追问
2017-05-18 15:30
邹刚得老师 解答
2017-05-18 15:40