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送心意

家权老师

职称税务师

2022-05-16 10:42

借:其他应付款-公积金
贷:其他应收款-公积金 冲平

幽默的雨 追问

2022-05-16 10:46

搞错了,只有其他应收款-公积金借方正数,这个要怎么调整

家权老师 解答

2022-05-16 11:01

关键是这个差错应该计入什么科目呀?

幽默的雨 追问

2022-05-16 12:41

什么意思呢,没有很懂,然后我这边还有一个这样的情况,就是之前外账做的,把应付做成了预付。请问这个要怎么调整呢

家权老师 解答

2022-05-16 14:26

你调账,关键是要知道他错在什么地方呀?

幽默的雨 追问

2022-05-16 16:40

我这边就是不知道对方错哪里了,我半途接过来的,以前的数据看不到

家权老师 解答

2022-05-16 16:43

那就没办法调账了哈。

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同学你好,计入哪个都是可以的;如果企业是先付款后从工资扣款,计入其他应收款;如果是先从工资扣款,再上交,是计入其他应付款中;
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借:其他应付款-公积金 贷:其他应收款-公积金 冲平
2022-05-16 10:42:58
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2023-12-25 15:16:20
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