我们是生产销售桶装水公司(前提是客户单一,不对外 问
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有个朋友在我这里交社保,按4500申报个税,然后每月 问
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资2871+472.5 借应付职工薪酬,工资贷,银行存款2871,其他应收款,个人负担的社保472.5。 答
老师,公司异地项目,同一员工可以同时在异地和注册 问
你好可以的这个没问题。 答
老师你好,我们公司之前的股东没有实缴,现在我们变 问
同学你好 所有者权益有金额吗 答
老师,你好,请问下材料购入时产生的运费,如果不想并 问
你好!这个你可以计入管理费用-运费 答
在4月29日在没开票的情况下,开发商给先给打了50000元的服务费,我没记收入,直接记的服务费到账,借:银行存款:50000 贷:应收账款50000。若在六月份开票,在六月份确认收入记借:应收账款50000 贷:主营业务收入和税行吗?
答: 同学你好 这样是可以的
老师,我想问下我是小规模建筑安装公司,每个月我按工程量确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,然后年底收工程款,借,银行存款,贷应收账款,增值税每季度按工程量确定收入的收入填写,年底的时候收到的银行存款一个季度70万,但我这样平摊到每个季度上,每个季度不超30万,是不是年底就不用交增值税了
答: 你好,你要是按照完工比例那就是只要季度符合就不用交
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果我收到一笔工程款的话但是还没给购买方开发票收到款时:借:银行存款 贷:应收账款开发票确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入这个分录对吗
答: 您好 借:银行存款 贷:应收账款(预收账款) 借:应收账款(预收账款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
10%没有开票,就 不能确认收入呢?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税税 ----如果这样做, 不是已经确认收入了吗?如果只开30%的发票,也要这样做分录吗?
餐饮酒店5.24收一笔6.20定金500元 ,订的包厢。怎么做账?是 借:银行存款 贷:预收账款 再 借:预收账款 贷:主营业务收入 吗? 当月收定金当月确认收入吧?
老师,您好!我们这是软件开发公司,收到一笔款是4个月的收入,是不是要分四个月确认收入啊?分录这样写对不,收到款做 借 银行存款 贷 预收账款 每月确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入。谢谢老师!