老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
一般纳税人销项56000元13%票,进项票40000万13%票 我还需要交多少税
答: 你好! 56000×13%-40000×13%=本期应交增值税
一般纳税人却进项票怎么办如何开取进项票
答: 找您的供应商给您。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
餐饮行业,一般纳税人,开票每月200多万,进项票很少,有没有什么办法?求助老师们,希望能帮忙支支招,谢谢。
答: 你好 ;你如果确实有很多收入的话 ;你们买材料 以及租赁费 这些都要取得合理的进项税来抵扣才行的; 你材料 是很重要的一部分成本 来源的; 你这部分必须要取得合理的发票的; 不然你没法合理抵扣的; 或者是考虑是否成立分店来经营 ;分散下销售额
谁吃了我的肉 追问
2022-04-14 15:29
东老师 解答
2022-04-14 15:29
谁吃了我的肉 追问
2022-04-14 15:30
东老师 解答
2022-04-14 15:32
谁吃了我的肉 追问
2022-04-14 15:34
东老师 解答
2022-04-14 15:35
谁吃了我的肉 追问
2022-04-14 15:39
东老师 解答
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