老师 工商注册完成,税务登记从哪里做 问
点击菜单栏中“我要办税”中的“综合信息报告”模块,在弹出页面右侧选择“制度信息报告”,点击“财务会计制度备案”进入办理页面。 答
不做固定资产清理行吗? 问
您好, 你们是处置固定资产吗? 答
某企业2020年5月为购入设备一台,价款30000元,增值 问
您好 (1)编制会计分录; 借:在建工程30000%2B300%2B1000=31300 借:应交税费-应交增值税-进项税额3900 贷:银行存款31300%2B3900=35200 借:在建工程2440%2B500%2B1800=4740 贷:工程物资2440 借:原材料500 贷:库存商品1800 借:固定资产31300%2B2440%2B500%2B1800=36040 贷:在建工程36040 (2)假设该设备预计使用四年,预计净残值为2000元,用平均年限法计算2021年折旧额,并编制会计分录。 (36040-2000)/5=6808 借:制造费用6808 贷:累计折旧6808 答
居民张老师2024年取得如下收入:①每月工资12 000 问
工资薪金所得预交个人所得税 (12000-5000-1200-2000)*3%=114 答
老师,麻烦帮我看下委外研发的辅助账填的对吗?还有 问
您好,如果贵公司只有委外研发的费用的话,填写是没有错误的。 答
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
答: 你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想咨询一下就是说如果我支付一笔费用(期限是2022年11月23日至2023年11月23日)金额4400元;借:管理费用——xx使用费183.31 预付账款4033.37 贷:银行存款4400(因为4400分配到12个月是无限循环小数,所以我可不可以调节一下分配到每个月的数据)例如:1)22年11月借:管理费用183.31 贷:预付账款183.31; 2)之后的2022年12月至2023年10月的账都写成:借:管理费用写366.67 贷:预付账款366.67; 3)到了23年管理费用写:借管理费用183.32 贷:预付账款183.32
答: 可以的,可以这样账务处理的额
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?
颖颖和奕奕 追问
2022-04-08 13:12
东老师 解答
2022-04-08 13:13