送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-03 13:56

您好!一般来说 月末做如下分录 
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
  贷:应交税费——未交增值税 
2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
借:应交税费——未交增值税 
  贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 
3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 
借:应交税费——未交增值税 
  贷:应交税费——预交增值税 
4、当月交纳以前期间未交的增值税额 
借:应交税费——未交增值税 
  贷:银行存款

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2019-09-02 16:12:34
同学你好,只有进项没有销项,是不需要做结转的分录的;这个进项形成期末留抵税额
2021-03-11 15:02:32
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
可以的
2018-11-13 16:39:04
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
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