送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-02 14:55

同学你好
是这样的哦

编号89757 追问

2021-12-02 14:59

明白了,老师。运费是否要分摊到多项货物上。如果是这样,垫付的运费,既然运费计算到货物上了,那也可以直接按FOB报关了吧,还有什么区别吗?

朴老师 解答

2021-12-02 15:06

这个换算成FOB就可以了

编号89757 追问

2021-12-02 15:10

比方说我们货物价格100,代垫运费10 。以FOB方式出口,报关价格可以换算成110,以CIF出口,报关价格也是110,是这个意思吗?

朴老师 解答

2021-12-02 15:17

FOB和CIF的金额不一样的

编号89757 追问

2021-12-02 15:27

不好意思老师,还是没太明白。正常我们是跟客户按FOB报价,客户让我们帮忙找货代垫付运费保费。如果按FOB报关的话,是否可以把垫付的费用折算到货物里?

朴老师 解答

2021-12-02 15:35

FOB价是不含境外的海运费和保险费的
需要减出来

编号89757 追问

2021-12-02 15:45

明白了,还有些疑问:1、CIF报关收到的运费发票是冲减收入还是做费用?2、报关单运费是预估的,和实际不符。确认收入是按实际运费扣减,还是按报关单填报的计算?

朴老师 解答

2021-12-02 15:51

1.冲减收入的
  2.按照报关单的

编号89757 追问

2021-12-02 15:54

退税时,开具的形式发票是按FOB价格开吗?

朴老师 解答

2021-12-02 16:00

同学你好

这个可以的
和报关单一致就行

编号89757 追问

2021-12-02 16:05

如图,发票金额是开3238美元?按3238-2467.08-23的金额确认收入?

朴老师 解答

2021-12-02 16:14

同学你好
对的
按照报关单金额

上传图片  
相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
咱们是收票方,是不?那咱就没有成本票。
2024-03-14 10:14:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...