送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-20 21:49

只能按劳务报酬所得缴纳个人所得税
次年个人汇算清缴,按综合所得,申请退税

俊秀的巨人 追问

2021-10-20 22:53

老师您说的次年汇算清缴按综合所得申请退税我没太明白,请老师再详细说一下,谢谢

文文老师 解答

2021-10-21 17:25

第二年3-6月份,在个税APP中进行个税汇算,多退少补。平时多交了,这时候可以申请退税,直接在手机中操作即可。会退税到个人银行卡中

俊秀的巨人 追问

2021-10-21 21:29

谢谢老师

文文老师 解答

2021-10-21 21:30

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

我们是一家律师事务所,所里有一部分兼职律师,平时他们在外面接案子的收费只能按劳务报酬所得缴纳个人所得税吗?这样交的个税有点多有没有好的办法筹划?
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
您好,应该按劳动报酬所得缴纳个税。也有可能是兼职企业为了省个税。
2022-02-23 20:01:18
同学您好,是合伙律师是吧,按分得的经营所得,按经营所得个人所得税计算缴纳
2021-04-13 21:33:00
只能按劳务报酬所得缴纳个人所得税 次年个人汇算清缴,按综合所得,申请退税
2021-10-20 21:49:57
具体的是什么费用?如果是合伙人的工资不可以。
2021-10-20 15:12:53
您好,要了解具体的就需要查看凭证或者登陆软件看下账务处理。
2019-06-03 13:47:42
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精选问题
  • 35.A公司购买了代理退税服务(年包)后,实际操作时

    您好,可以向主管税务机关提出一般纳税人资格申请。

  • 购进一批材料入库,支票价10万,税13%,另发生运费2000

    计算本月多交或未交增值税 1.购进材料入库不含税材料价:10万进项税额:10万 * 13% = 1.3万运费可抵扣税额:2000 * 9% = 180元进项税合计:1.3万 %2B 180元 = 13180元 2.销售产品不含税销售额:50万销项税额:50万 * 13% = 6.5万 3.购进免税农产品进项税额(按买价10%计算):20万 * 10% = 2万 4.购进设备不含税设备价:5万进项税额:5万 * 13% = 6500元运费可抵扣税额:1000 * 9% = 90元 5.仓库火灾转出进项税额:3400元 6.捐赠灾区视同销售销项税额:3万 * 13% = 3900元 7.上月应交增值税支付与本月应交增值税计算无关,但减少银行存款。 本月应交增值税 = 销项税额 - 进项税额 %2B 转出税额 %2B 视同销售销项税额 = 6.5万 - (13180元 %2B 2万 %2B 6590元) %2B 3400元 %2B 3900元 = 65000元 - 39770元 %2B 3400元 %2B 3900元 = 32530元 本月已交增值税 = 上月应交增值税 = 2万 本月多交或未交增值税 = 本月应交增值税 - 本月已交增值税 = 32530元 - 20000元 = 12530元(未交增值税) 写出下列业务分录 1.购进材料入库 借:原材料 102000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13180 贷:银行存款 115180 1.销售产品 借:应收票据 565000 贷:主营业务收入 500000 应交税费-应交增值税(销项税额) 65000 1.购进免税农产品 借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项税额) 20000 贷:银行存款 200000 1.购进设备 借:固定资产 51090 应交税费-应交增值税(进项税额) 6590 其他应付款 800 贷:银行存款 58480 1.仓库火灾 借:待处理财产损溢 23400 贷:原材料 20000 应交税费-应交增值税(转出税额) 3400 (假设后续处理是计入营业外支出) 借:营业外支出 23400 贷:待处理财产损溢 23400 1.捐赠灾区(假设捐赠支出计入营业外支出) 借:营业外支出 28000 贷:库存商品 28000 借:营业外支出 3900 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 3900 1.上月应交增值税支付 借:应交税费-未交增值税 20000 贷:银行存款 20000

  • 老师,我们是小规模公司,工厂开发票要收我们8-10个

    你好!这个确定不了。利润高就不会

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