老师,公司买茶叶计到哪个科目 问
你好,你好,这个可以进入办公费或者福利费。 答
我的余额是贷方方向 问
具体什么情况的呢? 答
员工个人承担的社保怎么入账 问
你好,从工资里扣除的借,应付职工薪酬,工资贷,其他应收款,个人负担的社保。 答
老师,我司去年开始开始买地建造工程,但是没有交工 问
您好,之前没有申报肯定得补的。 答
老师 租赁和商务服务业不得抵扣的四类服务的依据 问
《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》 答
如果企业没有设置应收账款,不是理论上说应该在预收账款的借方吗?可是为什么实际应用的时候,有些企业设置到预付账款里去了?这样也可以吗?
答: 你好,实际工作中也可以用预付账款,这个科目的,其实最好是两个科目都设置
我公司是一家汽车销售店,保险公司来为客户修车,我们给保险公司开票,我们的试驾车需要入保险,保险公司给我们开票,双向业务,以前一直用预付账款走账,有必要再设置应收账款或预收账款吗?还是一直用一个预付账款?
答: 你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
据所知,课本上说的是应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 但是练习中怎么都没有按照这样的方式填制呢?应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制的 这是为什么呢
答: 应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
聂向普 追问
2021-09-17 11:10
郭老师 解答
2021-09-17 11:13
聂向普 追问
2021-09-17 11:14
郭老师 解答
2021-09-17 11:25