送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-09 15:41

需要在建账的时候把期初数录进去,报表才会平衡,然后接着进行账务处理的
这个应收账款不会平白无故的产生的

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相关问题讨论
只有这个多了么,别的都没有么,那这个只能做借未分配利润 贷应收账款
2020-01-11 13:16:34
那你这个只有应收账款不对么,那别的都对么,那这个做借银行 贷应收账款,借应收账款贷未分配利润,
2019-12-23 16:28:14
借应收账款贷利润分配
2019-11-21 15:08:24
这个是按12月31日的汇率计算的数据
2020-04-23 10:38:33
你好 期初建账是按你上期期末数据来建账的
2019-06-20 12:36:32
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