送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-11-02 16:02

这个进项税转出应该是结转到成本或是费用里的吧
你进来的时候
借管理费用
应交税费-增值税 进项
现在这个进项转出来
借管理费用
贷应交税费 进项税转出

隐... 追问

2020-11-02 16:25

我是问结转未交增值税的时候,这900元要不要转出来?

森林老师 解答

2020-11-02 16:26

你之前把进项税结转到未交增值税了吗?

隐... 追问

2020-11-02 16:39

转了,转到未交增值税里面去了,抵了进项

森林老师 解答

2020-11-02 16:44

发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税费--应交增值税(进项税转出)。
月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税 转出未交增值税; 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)

隐... 追问

2020-11-02 16:47

应交增值税下级科目里面没有未交增值税吧,是直接 贷 应交税费-未交增值税吧?

森林老师 解答

2020-11-02 16:48

应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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