2023年有盈利,净利润73508.63,但以前年度亏损,系统 问
你好,您指的是填哪个栏次呢? 答
老师我红冲去年的收入凭证的时候,冲的内张凭证也 问
可以的,可以这么做的。 答
请问我公司向别家公司买货,但是货是子公司的,然后 问
你好 我公司向别家公司买货,但是货是子公司的,然后商检是集团的,然后是子公司开票(货物%2B商检)给我这家公司,可以这样操作的?---可以的哈 实务中就是这么操作的哈 答
生产人员的工资不用加进去吗 问
你好,生产人员工资计入生产成本,车间管理人员工资计入制造费用 答
老师请问支付给退休人员的工资,福利费用,现金流量 问
支付给职工的,在这里面填写。 答
老师,有人从我们帐上过账,给他开票,他提供进项票,但是进销项有差额呀,增值部分收的款,还他怎么做账啊?
答: 同学你好 很高兴为你解答 多出的部分给对方 你们的进销项是一样的产品吗? 给你们的进项票与你们全额转出去的款项是一个单位名称吗? 是一个的话好处理的
老师进项比销项大期末有留底;怎么做账
答: 你好; 留抵就 暂时不结转了或者是结转这样挂 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问进项税大于销项税,内账怎么做?需要做账吗?
答: 可以做 可以不做 做的话 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项