去年是负数,今年是正数,但是算出来的百分比是负数, 问
这个是正增长,其实百分比应该按绝对值来算 答
如果发现社保费用有误,确实应该按照会计原则进行 问
同学你好 问题不完整 答
供暖费可以税前扣除吗? 问
你好,你有发票是可以的。 答
银行存款余额怎么核对 问
将银行存款余额和企业银行日记账核对 答
咨询一下,就是企业支付账款后收不到发票后续怎么 问
收不到发票也记录到成本费用,只是不能税前扣除。 答
老师,之前房租押金挂的其他应收款,现在抵了违约金,做分录:借 管理费用~违约金 贷 其他应收款~押金 就可以吗?
答: 嗯嗯 这样处理 是可以的哦
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
答: <p>不是,借管理费用 贷应付职工薪酬 &nbsp;借应付职工薪酬 贷其他应收款个人社保 &nbsp;银行 &nbsp; 借管理费用社保单位其他应收款 社保个人 贷银行</p>
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想把其他应收款款-个人社保的贷方数减少,管理费用-工资的借方数减少,怎么做账,因为我的应付工资数是对的。我的分录是:借:管理费用-工资 贷:其他应收款款-个人社保 应付工资现在我发现在支付社保的时候,借方:其他应收款-社保数大于贷方的数,我可能把这部分社保记在管理费用-工资里了,所以我想对冲一下。怎么做分录。借方管理费用-工资减少,贷方其他应收款-个人社保增加~不知道怎么做账~
答: 你做的工资总数是对的,但是你都发给员工了,你现在就要冲销了,
Mandy 追问
2020-07-11 17:56
月月老师 解答
2020-07-11 17:59
Mandy 追问
2020-07-11 18:02
月月老师 解答
2020-07-11 18:08