送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 12:41

您好
要下载自然人税收管理客户端 然后安装 注册 填入信息  不在电子税务局里申报的

幸运dē小魔女 追问

2020-07-09 13:10

插入税控盘还是一证通?

bamboo老师 解答

2020-07-09 13:11

不需要插这些东西哈 直接下载 税号登录

老师好,请问企业代扣代缴个人所得税从哪里进入?我在北京电子税务局里找不到。
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
四月份缴纳三月份的个税,依据是三月份账里的二月份工资表 员工未转正,需要企业代扣代缴个人所得税 员工已经转正但是社保自己缴纳,需要企业代扣代缴所得税
2019-04-15 09:19:29
您好,意思是公司需要代扣代缴个人 个税
2022-05-10 14:01:28
你好,他需要给你开发票吗?开了发票你看下费发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?如果有的话需要代扣。
2022-04-08 14:44:46
1.附加是通过个人手机APP增加后,个税系统里更新数据会自动生成,公司只能从个税申报系统里面更新数据,个人信息自动下载。 2.员工应该在1月填 列。 3.是每个申报个税就扣税 4.员工刚来你们公司超过5000的,就在你的公司发工资那个月申报超过就交税
2022-03-30 21:25:56
您好。您好,可以按一个月工资或者合并到工资计算。
2022-02-15 09:46:40
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精选问题
  • 35.A公司购买了代理退税服务(年包)后,实际操作时

    您好,可以向主管税务机关提出一般纳税人资格申请。

  • 购进一批材料入库,支票价10万,税13%,另发生运费2000

    计算本月多交或未交增值税 1.购进材料入库不含税材料价:10万进项税额:10万 * 13% = 1.3万运费可抵扣税额:2000 * 9% = 180元进项税合计:1.3万 %2B 180元 = 13180元 2.销售产品不含税销售额:50万销项税额:50万 * 13% = 6.5万 3.购进免税农产品进项税额(按买价10%计算):20万 * 10% = 2万 4.购进设备不含税设备价:5万进项税额:5万 * 13% = 6500元运费可抵扣税额:1000 * 9% = 90元 5.仓库火灾转出进项税额:3400元 6.捐赠灾区视同销售销项税额:3万 * 13% = 3900元 7.上月应交增值税支付与本月应交增值税计算无关,但减少银行存款。 本月应交增值税 = 销项税额 - 进项税额 %2B 转出税额 %2B 视同销售销项税额 = 6.5万 - (13180元 %2B 2万 %2B 6590元) %2B 3400元 %2B 3900元 = 65000元 - 39770元 %2B 3400元 %2B 3900元 = 32530元 本月已交增值税 = 上月应交增值税 = 2万 本月多交或未交增值税 = 本月应交增值税 - 本月已交增值税 = 32530元 - 20000元 = 12530元(未交增值税) 写出下列业务分录 1.购进材料入库 借:原材料 102000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13180 贷:银行存款 115180 1.销售产品 借:应收票据 565000 贷:主营业务收入 500000 应交税费-应交增值税(销项税额) 65000 1.购进免税农产品 借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项税额) 20000 贷:银行存款 200000 1.购进设备 借:固定资产 51090 应交税费-应交增值税(进项税额) 6590 其他应付款 800 贷:银行存款 58480 1.仓库火灾 借:待处理财产损溢 23400 贷:原材料 20000 应交税费-应交增值税(转出税额) 3400 (假设后续处理是计入营业外支出) 借:营业外支出 23400 贷:待处理财产损溢 23400 1.捐赠灾区(假设捐赠支出计入营业外支出) 借:营业外支出 28000 贷:库存商品 28000 借:营业外支出 3900 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 3900 1.上月应交增值税支付 借:应交税费-未交增值税 20000 贷:银行存款 20000

  • 老师,我们是小规模公司,工厂开发票要收我们8-10个

    你好!这个确定不了。利润高就不会

  • 采购货物,商品已入库,款未付,发票未到,怎么做账

    你好 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 

  • 电子税务局上传发票,提示这个。是什么原因?怎么解

    同学你好 这个是系统问题

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