送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-08 10:05

你好,借待处理财产损益贷库存商品等,其他应收款贷待处理财产损益,发工资时扣借应付职工薪酬贷,其他应收款,

如意如意 追问

2020-07-08 10:10

老师直接借应付职工薪酬贷管理费用办公费可以吗

玲老师 解答

2020-07-08 10:29

你好,损坏物品正规的分录是我上面发给你的

如意如意 追问

2020-07-08 10:35

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-08 10:38

你好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

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计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-06 10:21:54
借;应付职工薪酬 贷;营业外收入
2017-09-12 12:59:13
您好!借应付职工薪酬 贷现金,营业外收入
2017-03-14 14:54:17
你好 发生体检支出的时候,借:管理费用 100,其他应收款 100,贷:库存现金等科目 200 从工资扣除的时候,借:应付职工薪酬 100,贷:其他应收款 100
2021-11-20 09:30:32
你好,借待处理财产损益贷库存商品等,其他应收款贷待处理财产损益,发工资时扣借应付职工薪酬贷,其他应收款,
2020-07-08 10:05:19
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