送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-30 15:33

你好
借,工程物资200
借,应交税费一应增进26
贷,银行存款226

借,在建工程200
贷,工程物资200

借,在建工程200
借,应交税费一应增进3.9
贷,原材料100
贷,应付职工薪酬40
贷,银行存款33,9

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相关问题讨论
你好,本月尚未缴纳的增值税=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值税本月尚未缴纳的金额=进项税额1700-转出51-销项税5100+银行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
你好 借,工程物资200 借,应交税费一应增进26 贷,银行存款226 借,在建工程200 贷,工程物资200 借,在建工程200 借,应交税费一应增进3.9 贷,原材料100 贷,应付职工薪酬40 贷,银行存款33,9
2020-06-30 15:33:05
同学您好,红星公司的账务处理: 借:固定资产清理  310000     累计折旧  30000     固定资产减值准备  10000   贷:固定资产  350000 借:固定资产—设备  350000     应交税费—应交增值税(进项税额)  45500  (350000*13%)     资产处置损益  10000   (310000-300000)   贷:固定资产清理  310000       应交税费—应交增值税(销项税额) 39000 (300000*13%)       银行存款  56500
2022-03-03 22:42:48
你好,是做8月份,还是9月份,还是10月份的分录呢? 
2021-11-01 15:24:59
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