老师这个怎么做, 能帮忙写下过程不谢谢 问
你好,正在回复题目 答
税务师新教材出来了吗??? 问
您好,还没有,预计,2024年的教材于5月出版,快了 答
老师,这个可以开建筑服务吗? 问
同学您好,可以开具建筑安装服务 答
老师,能再讲讲成本法和权益法下的交易性金融资产 问
同学你好,交易性金融资产主要是以公允价值计量,财务处理中主要涉及价值上升下降,交易性金融资产出售;成本法和权益法主要是长期股权投资涉及 答
固定资产改键,转在建工程是不是要减速累计折旧的 问
您好,是的, 1、把原账面转入在建工程 借:在建工程 累计折l旧 贷:固定资产 2、发生的费用: 借:在建工程 贷:银行存款 3、如果替代下来的东西还有价值的话,应从投入的费用中扣除: 借:固定资产 贷:在建工程 答
老师您好想问下我做提工资的分录对不借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
答: 您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
答: 借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。