送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-23 18:19

您好,您的描述能否明确些?

阿白 追问

2020-06-23 18:21

财务软件中的应收账款余额是订立合同时录入的还是开具发票时录入的

小林老师 解答

2020-06-23 18:25

您好,正确操作是企业确认收入的时候挂账应收账款,收入按照会计准则的标准确认。所以,不是订立合同也不是开发票时候。若开发票早于收入确认,则可以先确认应收账款。

阿白 追问

2020-06-23 18:29

开具了增值税专票,可以录入应收账款,主营业务收入销项税分录吗

小林老师 解答

2020-06-23 18:29

您好,是的!开具增值税发票,要做应收账款、收入和增值税。

阿白 追问

2020-06-23 18:30

预收账款是不是属于无票收入

小林老师 解答

2020-06-23 18:34

您好,预收不一定是无票收入,也可能开发票。

上传图片  
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,按完工百分比确认收入和成本,借工程施工--合同成本,主营业务成本,贷主营业务收入
2021-03-13 16:25:44
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
您好 是的 把上个月的无票收入分录红冲 然后根据开票的金额再写蓝字分录
2020-03-02 12:33:40
科目不变数字是负数冲回你之前做借应收账款 负数贷主营业业务收入 负数之后按发票重新做就可以。
2018-10-12 17:05:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...