送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-11 10:40

借固定资产
贷银行存款
应付账款

小凌999 追问

2020-06-11 10:44

尾款入应付账款还是其他应付款比较好?

佟老师 解答

2020-06-11 11:06

计入应付账款科目做核算

小凌999 追问

2020-06-11 11:08

发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额

小凌999 追问

2020-06-11 11:09

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?

佟老师 解答

2020-06-11 11:09

你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款

小凌999 追问

2020-06-11 11:17

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?

佟老师 解答

2020-06-11 11:24

是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款
借固定资产
贷预付账款
应付账款

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相关问题讨论
借固定资产 贷银行存款 应付账款
2020-06-11 10:40:28
借:固定资产 贷:暂估应付账款
2020-06-06 17:26:42
直接反分录冲减固定资产价值,按照暂估价值计提的折旧不调整,后续按照正常计提折旧
2019-10-31 15:46:41
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
2020-08-28 14:02:45
你好 按合同金额 借固定资产-暂估贷银行存款或者应付账款
2019-12-16 12:59:19
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