送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-13 22:17

1,是的,不能抵扣
不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录

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相关问题讨论
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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