集团内部的利息收入要交增值税吗 问
内部无偿借款免税,有偿需要交增值税 答
老师,这个蓝字是啥意思?是用蓝色的笔填写吗? 问
同学你好 不是 是正数的意思 红字是负数的意思 答
老师 我问一下去年计提的工资今年都还没有发完 问
你好,汇算清缴前没有实际发放的话,是需要调整的 答
老师好 我有2个问题,1.填写年报的时候,2022的数据 问
您好,1.各省的系统不一样,广东就自动带出上年数据 2.是的,23年实缴的所得税,都会在31行列示,这也是自动的 答
请问方案一问2020年初支付是复利折现2期,如果问的 问
您好,站在2018年年初考虑是对的 答
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
答: 对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
这道题 业务招待费可以扣除5万 我理解,但是为什么要纳税调增,为什么200+5 ??
答: 同学您好,纳税调增的意思是说某部分的成本税务上不承认,比如这个招待费,税务上不认可那么多,那不认可费用的话,应税利润就会相应增加,这也就是为什么要做纳税调增的原因了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
业务招待费最后的纳税调增是什么意思?请老师通俗的解答一下谢谢。
答: 业务招待费是不能在所得税前全额扣除的,税前扣除标准为,业务招待费发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,最后调试调整就是指那上述两者标准的小额在税前扣除,发生额—税前扣除标准都是最后纳税调增额
JOY 追问
2020-05-27 14:14
JOY 追问
2020-05-27 14:17
三月清风老师 解答
2020-05-27 14:20
JOY 追问
2020-05-27 14:49
三月清风老师 解答
2020-05-27 14:50