老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
遇到资产负债表合并报表抵减项目,类似同时减少其他应收款和其他应付款项目。请问在下月合并时,需要减少1月和2月分别发生的金额合计吗?如果涉及跨年,是否需要累计去年的合并项目进行抵减呢?
答: 你好!抵消余额就可以的,
老师,你好!想请教一个问题!资产负债表李里其他应付款的计算是否是其他应付款贷方余额+其他应收款贷方余额。这里的贷方余额是指的下图那个数呢?
答: 老师,明细分类太多了,我截图了其中一个,是否可以根据上面这个明细科目,取其中的数来计算呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总分公司资产负债表合并,总公司其他应收款为8461089.56(其中分公司在总公司其他应收款款为7626590),总公司其他应付款为0,分公司其他应收款为:300101.35,其他应付款为7482543(其中欠总公司的金额为7686590),请问老师,报表合并后的其他应收款金额和其它应付款金额是怎么算的?金额为多少
答: 稍等我计算一下发给你
雨季 追问
2020-05-23 12:28
陈俊帆老师 解答
2020-05-23 12:35
陈俊帆老师 解答
2020-05-23 12:35
陈俊帆老师 解答
2020-05-23 12:35