送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-11 16:01

收到发票这个是一个月吗一个月不需要摊销,借借给:管理费用-房租-49000
贷:其他应收款-49000 付款做借其他应付款 43000贷银行43000  借管理费用 进项税额 贷其他应付款

薰宝妈妈 追问

2020-05-11 16:06

3个月的想一次摊销完

maize老师 解答

2020-05-11 16:12

实务中,你这个不跨年吧,不跨年可以直接一次做管理费用,要是跨年需要权责发生制,做预付账款 进项税额 贷其他应付款 付款做其他应付款 贷银行,摊销做借管理费用 贷预付账款

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你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01
你好 对的 是这么做的
2023-09-20 19:31:29
那是不是提前支付的。 或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04
你好,其他应收款的借方为其他应付款
2021-11-15 22:06:52
这部分管理人员的个人交的部分,记入管理费用
2021-04-15 17:23:17
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