送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-16 18:46

你好,计提
借管理费用-工资.社保
贷应付职工薪酬

廖敏 追问

2020-04-16 18:50

详细点

佟老师 解答

2020-04-16 18:51

这个就是计提工资和社保分录

廖敏 追问

2020-04-16 18:52

那我这么写可以吗?以前年度都是这么写的

佟老师 解答

2020-04-17 06:02

你写分录不对,应该按照我的写

廖敏 追问

2020-04-17 06:20

你的分录可以写具体点吗?从计提到发放

佟老师 解答

2020-04-17 06:57

你好,计提
借管理费用-工资.社保
贷应付职工薪酬
发放
借应付职工薪酬
贷银行存款
个税
其他应付款-社保

佟老师 解答

2020-04-17 06:57

支付社保
借应付职工薪酬
其他应付款
贷银行存款

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
同学这个无所谓,不平是不影响的,但是资产负债表日,如果是负数的话则需要重分类
2022-03-31 10:11:07
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