送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-03 11:43

你好,要用(用负数),借以前年度损益调整,贷其他应收款

惜缘小欧 追问

2020-04-03 11:47

要结转以前年度调益调整吗?

庄老师 解答

2020-04-03 12:35

你好,要的,借以前年度调益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税

惜缘小欧 追问

2020-04-03 13:28

还要交所得税吗?

庄老师 解答

2020-04-03 17:19

你好,是的,多计费用,要调减,要补所得税

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相关问题讨论
嗯嗯 这样处理 是可以的哦
2019-11-22 17:08:53
<p>不是,借管理费用 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷其他应收款个人社保  银行   借管理费用社保单位其他应收款 社保个人 贷银行</p>
2016-07-29 10:30:07
你好,要用(用负数),借以前年度损益调整,贷其他应收款
2020-04-03 11:43:50
你做的工资总数是对的,但是你都发给员工了,你现在就要冲销了,
2020-01-13 10:15:51
直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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