送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-28 19:11

借应交税费应交增值税销项162240.12
贷应交税费应交增值税转出未交增值税162240.12-28906.9-280
贷应交税费应交增值税进项28906.9
应交税费应交增值税减免280

转出未交增值税134171.48这个是那个方向的余额

北若 追问

2020-03-28 19:28

也是借方

郭老师 解答

2020-03-28 19:31

你做上面那个分录,转出未交增值税还是借方余额了

北若 追问

2020-03-28 19:35

意思是这些三级科目也是要结转到未交增值税科目,是吗?
我用的是软件,但是没有结转,是需要手工结转吗?

郭老师 解答

2020-03-28 19:36

是的,自己手动结转的

北若 追问

2020-03-28 19:38

谢谢您啦!郭老师,我明白了,谢谢您!

郭老师 解答

2020-03-28 19:40

不用客气的,

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相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,进项税额转出是认证后的不能抵扣的转出,转出未交增值税是增值税结转。年末结转一次就行,不需要按月结转。
2019-06-11 17:05:25
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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