送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-06 19:24

你好,
借:管理费用等——暂估
贷:应付账款——暂估

追问

2020-03-06 19:25

等到发票来了,在红冲,写蓝字分录对吗

立红老师 解答

2020-03-06 19:27

你好,在下月初做红冲,发票来了,正常入账就可以

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相关问题讨论
重新做的凭证后面要附发票的。
2019-06-17 13:37:31
借原材料 贷应付账款-暂估 等收到发票后先冲减暂估 借原材料 负数 贷应付账款-暂估 负数 再按发票金额 借原材料 贷应付账款-某某公司 如果取得增值税专票考虑增值税进项。
2018-08-25 17:25:24
你好, 借:管理费用等——暂估 贷:应付账款——暂估
2020-03-06 19:24:39
是的啊
2017-12-04 14:25:03
你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单 分录是 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02
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