送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-03 15:31

固定资产需要处置了
你没有销售出去
其他的你们应收的收不回来了吗
预付的呢
应付的可以支付出去

深团 追问

2020-03-03 17:27

没有销售出去 都收不回来了应付没有数据,预付有

郭老师 解答

2020-03-03 17:29

结转到营业外收支
固定资产做固定资产清理

深团 追问

2020-03-03 17:34

深团 追问

2020-03-03 17:35

老师这就是上面应收预付还有预收固定资产这些数据都需要清0
该如何做凭证啊

郭老师 解答

2020-03-03 17:42

借营业外支出贷预付,应收账款
借应付帐款贷营业外收入

郭老师 解答

2020-03-03 17:43

借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借银存贷固定资产清理,应交税费
把固定资产清理结转到营业外收支

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“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
最好是调整一下
2016-02-23 16:32:27
固定资产需要处置了 你没有销售出去 其他的你们应收的收不回来了吗 预付的呢 应付的可以支付出去
2020-03-03 15:31:29
资产负债表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额-坏账准备余额 资产负债表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 资产负债表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 资产负债表的应付账款=预付账款的贷方余额%2B应付账款贷方余额 固定资产=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备
2022-01-12 15:46:53
你好,这些数据有余额,税局是不给注销掉 你需要把所有往来科目清零,固定资产清零,税局才会受理注销
2018-07-15 15:45:36
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