送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-01 16:47

您好
无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录
借:应收账款 预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 16:49

可是我期初里面应收预收不是已经在借方了吗  这样不会等于再算了一次?

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 16:50

其他应收不能确认无票收入吗

bamboo老师 解答

2020-03-01 16:56

期初里面应收预收在借方的话 已经确认了收入 不需要再确认了
其他应收是借方还是贷方

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 17:01

借方   那我说的负债类的那三个做无票收入对吗

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 17:01

这六个往来 都是哪些可以做无票收入呀 我没有懂

bamboo老师 解答

2020-03-01 17:06

应收账款 预收账款 其他应收款 可以做无票收入
应付账款 预付账款 其他应付款 不做无票收入 这个是支出

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 17:23

然后应收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入对吧

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 17:23

那如果在解借方呢 怎么做分录

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-01 17:23

已经在借方了 还需要什么操作吗

bamboo老师 解答

2020-03-01 17:26

收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入 对的
借方的话 就等回款
借:银行存款
贷:应收账款 预收账款 其他应收款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...