送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-22 10:39

去年处理的时候,你的帐做错了,应该是,借:资产减值损失。贷坏账准备,然后借:坏账准备  贷:应收账款

misd欣欣 追问

2020-02-22 10:42

我没有做错,是我刚才提问的时候打错了,我的问题是:今年收到的钱,借:应收账款贷坏账准备;借银行存款贷应收账款,那么坏账准备的科目还是有余额?这账不平?

辜老师 解答

2020-02-22 10:44

是的,这个收回的时候,你冲减了核销应收账款的分录,是会导致坏账准备还有余额的
如果你期末没有了其他的应收账款,这个坏账准备要冲回的

misd欣欣 追问

2020-02-22 10:45

老师,没有别的应收账款了,请问冲回,怎么做会计分录?

辜老师 解答

2020-02-22 10:46

借:坏账准备  贷:资产减值损失

misd欣欣 追问

2020-02-22 10:48

其实我也是这样想,只是心里还是有点模糊,谢谢学堂的老师,太爱你们啦!

辜老师 解答

2020-02-22 10:48

好的,客气,帮到你就好

上传图片  
相关问题讨论
您好!借:坏账准备,贷:资产减值损失是冲减(转回多提)坏账准备的时候用的。
2016-04-30 08:35:49
同学你好 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
2020-05-25 10:10:29
你好,借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
2020-05-21 17:45:02
你好,坏账收回时,借应收账款,贷坏账准备,借银行存款,贷应收账款
2018-12-02 09:01:55
月末测算需要计提的坏账准备的时候,会考虑这个增加的
2021-04-12 16:50:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...