送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-12-03 10:47

红字冲减上月多计提的社保费

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
计提保险费时,需要从三个方面来写会计分录: 计提工资时: 借:管理费用--工资A, 贷:应付职工薪酬/应付工资A。 发放工资时: 借:应付职工薪酬/应付工资A, 贷:库存现金/银行存款B,其他应付款--保险(个人负担部分)C(应该还会涉及到个人所得税的问题)。 缴纳社保时: 借:管理费用--社保(单位负担部分)D, 其他应付款--保险(个人负担部分)C, 贷:银行存款。 一
2020-07-06 15:55:35
借 银行存款贷营业外收入
2020-03-23 12:16:54
老师,公司8月初已经缴纳社会保险(单位和个人),8月末计提的工资,要到9月初才发放,其他应付款-个人承担社保 8月末是不是就会有借方余额
2018-08-27 14:50:54
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