送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-18 10:30

您好
请问收到发票的时候分录写了么

追问

2019-11-18 10:34

做了,正常做账。

bamboo老师 解答

2019-11-18 10:34

您当时怎么写的分录可以写下么 我好对应写分录

追问

2019-11-18 10:36

年终福利支出发票认证抵扣了。

bamboo老师 解答

2019-11-18 10:37

借:管理费用-福利费
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-02 10:53:25
借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,
2020-02-17 18:21:53
你好!是的。转出就做转出的分录就好了。转出后不需要再做分录了
2019-08-01 16:36:19
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-07-11 11:30:48
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税0进项税额转出
2019-06-10 14:18:37
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