送心意

果果老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-15 11:21

6月的留抵税额=9400-7500=1900
借 应交税费-应交增值税- 销项   7500
   应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1900
 贷 应交税费-应交增值税- 进项    9400

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相关问题讨论
你好同学,借主营业务成本。贷银行存款。
2022-12-27 15:49:59
同学你好 请重新提问方便老师们解答
2022-06-01 14:29:42
这个金额大吗?金额大就放到固定资产,金额小就直接放到费用处理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理费用,贷:银行存款
2022-04-08 14:19:13
你好,单位购买化学气体的具体用途是? 
2022-04-08 11:07:35
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